Nummerserier
Här kan du ange hur du vill att fakturor, order och påminnelser ska numreras. Det kan underlätta att sätta nummerserierna så att det finns ordentligt med mellanrum mellan de olika serierna, t.ex. 50000, 60000, 70000 osv. Detta för att förhindra förväxling av nummerserierna för fakturor, påminnelser, order osv.
Ange en nummerserie
- Klicka på Inställningar > Systeminställning > Nummerserier.
- Klicka på
Redigera till höger. - Ange ett nummer i fältet i redigeringsfältet. Nästa dokument av den valda typen (t.ex. faktura) kommer att ha det här numret.
- Klicka på OK.
Det går att ändra numret till ett högre (men inte lägre) nummer vid ett senare tillfälle.
"e-conomic rekommenderar"
Det är viktigt att se till att de nummer som används är unika så att inte olika typer av verifikationer numreras likadant.
Om du använder e-conomics standardinställning så används nummer i intervallet 10 000 - 49 999 för olika typer av verifikat. Har du inga egna preferenser på numrering av dina utgående dokument och automatiska verifikationer, så föreslår vi följande numrering för att undvika krockar.
| Serienamn | Nummer |
|---|---|
| Fakturanummer | 50001 |
| Påminnelsenummer | 60001 |
| Leverantörsfakturanummer | 70001 (endast med Lager & Inköp) |
| Periodiseringar/Avskrivningar/Automatkonteringar | 80001 |
Numrering av ordernummer och följesedlar har ingen betydelse ur ett bokföringsperspektiv så där kan du göra som du vill.

